目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、负责组织全市建设工程、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有(国有控股)企业、集体企业及机关事业单位产权交易等工作。
2、负责接受采购人委托,组织经市政府采购管理部门审批的市本级政府采购活动,负责编制政府集中采购的操作流程。
3、负责公共资源交易平台的开发、管理和维护,为各类交易活动提供技术保障、业务咨询和场所设施服务。
4、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计696.10万元,包括:
1.财政拨款收入696.10万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入696.10万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少43.63万元,下降5.90%。主要原因:财政资金紧张,入驻市民服务中心第四季度经费未能拨付。
(二)支出总计696.10万元,包括:
1.基本支出661.05万元,占支出总计的94.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出476.35万元;商品和服务支出182.07万元;对个人和家庭的补助2.63万元。
2.项目支出35.05万元,占支出总计的5.04%。主要包括平台运行费、专家评审费、驻村补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少43.63万元,下降5.90%。主要原因:财政资金紧张,入驻市民服务中心第四季度经费未能拨付。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:收支平衡。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2025年度财政拨款支出696.10万元,其中:基本支出661.05万元,项目支出35.05万元。与上年相比,财政拨款支出减少43.63万元,下降5.90%,主要原因:财政资金紧张,入驻市民服务中心第四季度经费未能拨付。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的102.05%,其中:基本支出完成年初预算的149.15%,项目支出完成年初预算的14.67%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出696.10万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出576.13万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)541.08万元,主要是工资福利支出、对个人家庭和补助、商品及服务支出等支出。完成年初预算的100.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整,追加经费。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)32.17万元,主要是平台运行费及专家评审费等支出。完成年初预算的88.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,部分经费未能支付。
(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2.88万元,主要是驻村补助等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.社会保障和就业支出53.80万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1.75万元,主要是退休人员取暖费及独生子女费等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时科目列支错误。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.05万元,主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的110.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度新考录一人,增加养老保险支出。
3.卫生健康支出24.43万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.60万元,主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的106.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度新考录一人,增加保险支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.83万元,主要是参公人员医疗补助等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时科目列支错误。
4.住房保障支出41.74万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.74万元,主要是在职人员公积金等支出。完成年初预算的112.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度新考录一人,增加支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无三公经费发生。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费发生等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费发生。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费发生等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费发生。与上年持平,主要是无公务用车购置及运行费发生等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出661.05万元,其中:人员经费478.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费182.07万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无经费发生。
(二)政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评,涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金213.62万元(其中:一般公共预算资金165.74万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95.94分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金443.21万元,自评平均分96.742分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果
本中心在2025年度市直部门决算中反映“入驻市民服务中心4、9、10层”、“阜新市公共资源交易中心工作业务经费”、“驻村补助”3个项目绩效自评结果。
(1)“入驻市民服务中心4、9、10层”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为174.24万元,执行数为130.69万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:为全市各类公共资源交易服务和政府集中采购及建设工程、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有(国有控股)企业、集体企业、机关事业单位产权交易等工作提供交易场所;为各类交易活动提供业务咨询场地及相关的场所设施服务,提高服务效能,健全交易场所设施,做好日常场所设施维修维护工作,为省内外各家代理机构提供干净、整洁、有序的场所服务。
(2)“阜新市公共资源交易中心工作业务经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.81分。项目全年预算数为36.5万元,执行数为32.17万元,完成预算的88.15%。项目绩效目标完成情况:2025年,交易中心累计受理工程建设交易项目265项,办结265项,预算金额32.02亿元,中标金额31.29亿元,节约资金0.73亿元;政府采购交易项目累计受理412项,办结412项,预算金额6.07亿元,中标金额5.87亿元,节约资金0.20亿元;采矿权交易项目累计受理7项,办结7项,中标金额1.07亿元;土地使用权交易项目累计受理13项,办结13项,中标金额1.40亿元;行政事业单位和国有企业资产处置交易项目累计受理4项,办结4项,中标金额73.83万元。公共资源交易平台总访问量达到608万余次,日平均访问4703次。
(3)“驻村补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障驻村干部经费,建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
|
部门:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
696.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
576.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
53.80 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
24.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
41.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
696.10 |
本年支出合计 |
58 |
696.10 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
696.10 |
总计 |
62 |
696.10 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
696.10 |
696.10 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
576.13 |
576.13 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
573.25 |
573.25 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
541.08 |
541.08 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
32.17 |
32.17 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.80 |
53.80 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.80 |
53.80 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.05 |
52.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
696.10 |
661.05 |
35.05 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
576.13 |
541.08 |
35.05 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
573.25 |
541.08 |
32.17 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
541.08 |
541.08 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
32.17 |
|
32.17 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.80 |
53.80 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.80 |
53.80 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.05 |
52.05 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
696.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
576.13 |
576.13 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
53.80 |
53.80 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
41.74 |
41.74 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
696.10 |
本年支出合计 |
59 |
696.10 |
696.10 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
696.10 |
总计 |
64 |
696.10 |
696.10 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
696.10 |
661.05 |
35.05 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
576.13 |
541.08 |
35.05 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
573.25 |
541.08 |
32.17 |
|
2010350 |
事业运行 |
541.08 |
541.08 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
32.17 |
|
32.17 |
|
20132 |
组织事务 |
2.88 |
|
2.88 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.80 |
53.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.80 |
53.80 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.75 |
1.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.05 |
52.05 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.43 |
24.43 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.83 |
0.83 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.74 |
41.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.74 |
41.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.74 |
41.74 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
|
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
476.35 |
302 |
商品和服务支出 |
182.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
210.82 |
30201 |
办公费 |
3.79 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.05 |
30203 |
印刷费 |
0.11 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
36.71 |
30204 |
手续费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
77.12 |
30206 |
电费 |
14.49 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.05 |
30207 |
邮电费 |
1.63 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
28.18 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.60 |
30209 |
物业管理费 |
7.17 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.83 |
30211 |
差旅费 |
0.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.43 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.74 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30214 |
租赁费 |
109.03 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30215 |
会议费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.63 |
30216 |
培训费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.75 |
30218 |
专用材料费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.69 |
30226 |
劳务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
5.62 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.19 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.53 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.30 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
478.98 |
公用经费合计 |
182.07 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
|
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门:辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
|
单位:万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
|
|
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
|
|
(2)公务用车购置费 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
第五部分 附件
|
部门(单位)整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
066001辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心)-210900000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
443.21 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
443.21 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费(保工资) |
455.797583 |
454.39 |
99.69% |
10 |
9.96 |
|||||||||||
|
基本支出公用经费(保运转) |
16.599765 |
16.4 |
98.81% |
10 |
9.88 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费(刚性) |
31.9675 |
31 |
96.97% |
10 |
9.69 |
||||||||||||
|
基本支出公用经费(其他) |
0.38 |
0.27 |
73.45% |
10 |
7.34 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
组织全市建设工程、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有(国有控股)企业、集体企业及机关事业单位产权交易等工作,组织市政府采购管理部门审批的市本级政府采购活动、负责公共资源交易平台的管理和维护,为各类交易活动提供场地设施服务。 |
交易中心累计受理工程建设交易项目累计受理265项,办结265项,预算金额32.02亿元,中标金额31.29亿元,节约资金0.73亿元;政府采购交易项目累计受理412项,办结412项,预算金额6.07亿元,中标金额5.87亿元,节约资金0.20亿元;采矿权交易项目累计受理7项,办结7项,中标金额1.07亿元;土地使用权交易项目累计受理13项,办结13项,中标金额1.40亿元;行政事业单位和国有企业资产处置交易项目累计受理4项,办结4项,中标金额73.83万元。公共资源交易平台总访问量达到608万余次,日平均访问4703次。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
92.23 |
0.92 |
1.6 |
1.472 |
2025年新考录一名公职人员,另年初工资普调,造成追加人员工资及保险,年初预算不足情况。 |
|
|
|
|
经费保障:做年初预算时,要充分考虑单位实际情况,将预算拆细,明确目标,再定预算,将弹性费用考虑全面。 |
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
平台及网络设备无障碍运行情况 |
|
无障碍 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度 |
接待对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
信访群众投诉满意率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
内控要求规范整合 |
|
基本整合 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
建立预算绩效管理机制 |
|
逐步完善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
96.742 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
阜新市公共资源交易中心(入驻市民服务中心4、9、10层) |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
174.24 |
全年执行数 |
130.69 |
执行率 |
75.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
完成政府采购中心活动,为政府采购、招投标交易提供场地及信息技术服务 |
全部完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益职工覆盖率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
服务被投诉率 |
<= |
1 |
% |
1 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
预算执行率 |
>= |
95 |
% |
75 |
79.0% |
6.2 |
4.898 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:财政资金紧张,年底虽已申请支付,但由于财政无资金,无法将四季度服务中心经费支付未到位。 |
经费保障:严格执行预算管理,专款专用。梳理欠款,积极与财政沟通,说明欠款的紧急性与必要性。 |
|||
|
时效指标 |
场馆设备维护及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
资金到位及时率 |
>= |
100 |
% |
75 |
75.0% |
6.2 |
4.65 |
√ |
|
|
|
|
经费保障:财政资金紧张,年底虽已申请支付,但由于财政无资金,无法将四季度服务中心经费支付未到位 。 |
经费保障:严格执行预算管理,专款专用。梳理欠款,积极与财政沟通,说明欠款的紧急性与必要性。 |
|||
|
成本指标 |
资金使用率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障工作提升情况 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
政策可持续性 |
|
长期 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
87.15 |
预算执行率得分 |
7.5 |
减分项 |
5.64815496 |
绩效自评总得分 |
89 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
阜新市公共资源交易中心工作业务经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
辽宁省阜新市公共资源交易中心(阜新市政府采购中心) |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
36.5 |
全年执行数 |
32.17 |
执行率 |
88.15% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
组织政府采购活动,管理和维护公共资源交易平台,为各类交易活动提供技术保障、业务咨询和场所设施服务 |
全部完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训次数 |
>= |
2 |
次 |
2 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
聘请行业专家 |
>= |
3 |
人次 |
3 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
带动供应商及客户 |
|
全部 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
经费支出规范性 |
|
完全 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
设备政府采购率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过培训掌握劳动技能人数 |
>= |
38 |
人 |
38 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
全系统 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会服务对象满意度 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
8.81 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
98.81 |
||||||||||